
4.8 Informes de la oficina de control interno 2025
En esta sección encontrará los informes elaborados por el proceso de Control y Evaluación, resultado de los ejercicios de auditoría desarrollados con el objetivo de evaluar la eficacia, eficiencia de la gestión institucional.
Estos informes permiten identificar fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades de mejora en los procesos, contribuyendo a la toma de decisiones informada, al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la mejora continua de la gestión de la Unidad.
09. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento FURAG 2023
20250401_Inf09_Seguimiento_Acciones_PM_FURAG_2024.pdf
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- Modificado
- 28/07/25 13:32 por Karime Yamhure Hurtado
- Creado
- 3/04/25 13:15 por Karime Yamhure Hurtado
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 2025
2025-04-01T14:13:05Z
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2025-04-01T14:13:05Z
Daissy Tatiana Santos Yate
Daissy Tatiana Santos Yate
Programa de Auditoría
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Versión 1.1Por Karime Yamhure Hurtado, en 3/04/25 13:15Registro sin cambios
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Versión 1.0Por Karime Yamhure Hurtado, en 3/04/25 13:15Registro sin cambios
Otras vigencias

Transparencia
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- 1.1 Misión, visión
- 1.2 Estructura orgánica - Organigrama
- 1.2.1 Consejo Directivo
- 1.2.2 Directora General
- 1.2.3 Subdirector Regulación Prudencial
- 1.2.4 Subdirector Desarrollo de Mercados
- 1.2.5 Subdirector Jurídico y de Gestión Institucional
- 1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos
- 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas
- 1.6 Directorio de entidades
- 1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones
- 1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
- 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
- 1.10 Mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos
- 1.11 Calendario de actividades y eventos
- 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan
- 1.14 Publicación de hojas de vida
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- 4.2.1 Ejecución presupuestal
- 4.3 Plan de Acción
- 4.3.1 Indicadores
- 4.3.2 Mapa de Riesgos
- 4.3.3 Programa de Transparencia y ética pública
- 4.3.4 Estrategias
- 2023
- 2022
- 2021
- 4.4 Proyectos de Inversión
- 4.5 Informes de empalme
- 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría
- 4.7.1 Informes de Gestión
- 4.7.2 Informe de rendición de cuenta a la Contraloría General de la República
- 4.7.3 Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos
- 4.7.4 Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
- 4.7.5 Plan de Mejoramiento
- 4.7.6. Acuerdos de Paz
- 4.6 Información pública y/o relevante
- 4.7.5.2 Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor
- 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno
- 4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
- 4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
- 4.1.2 Estados Contables
- 4.1.1 Presupuesto asignado a la URF y sus modificaciones
- 2024
- 2024
- 2024
- 4.2.2. Plan de Austeridad y seguimiento
- 2024
- 2024
- 2024
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- 7.1 Instrumentos de gestión de la información
- 7.2 Sección de Datos Abiertos
- 1. Memoria Institucional
- 7.1.1 Registros de activos de información
- 7.1.2 Índice de información clasificada y reservada
- 7.1.3. Esquema de publicación de la información
- 7.1.4 Programa de gestión documental
- 7.1.5. Tablas de retención documental
- 7.1.6 Costos de reproducción de información pública
