
4.8 Informes de la oficina de control interno 2022
14 Auditoría al cumplimiento de la Política de Gestión Documental
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- Modificado
- 14/07/22 21:08 por Gabriel Felipe Melendez Parra
- Creado
- 14/07/22 21:08 por Gabriel Felipe Melendez Parra
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- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 2022
2022-07-05T19:31:08Z
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Microsoft Word - Informe final auditorà a al cumplimiento de la Polà tica de Gestión Documental
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Versión 1.1Por Gabriel Felipe Melendez Parra, en 14/07/22 21:08Registro sin cambios
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Versión 1.0Por Gabriel Felipe Melendez Parra, en 7/06/24 2:27Registro sin cambios
Otras vigencias

Transparencia
-
- 1.1 Misión, visión
- 1.2 Estructura orgánica - Organigrama
- 1.2.1 Consejo Directivo
- 1.2.2 Directora General
- 1.2.3 Subdirector Regulación Prudencial
- 1.2.4 Subdirector Desarrollo de Mercados
- 1.2.5 Subdirector Jurídico y de Gestión Institucional
- 1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos
- 1.4 Directorio institucional
- 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas
- 1.6 Directorio de entidades
- 1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones
- 1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
- 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
- 1.10 Mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos
- 1.11 Calendario de actividades y eventos
- 1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público
- 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan
- 1.14 Publicación de hojas de vida
-
- 2.1 Normativa de la entidad o autoridad
- 2.1.1 Leyes
- 2.1.2 Decreto Único Reglamentario
- 2.1.3 Normativa aplicable - Normograma SGI
- 2.1.4 Vínculo al Diario o Gaceta Oficial
- 2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales
- 2.1.2 Decreto Único Reglamentario
- 2.2 Búsqueda de normas
- 2.3 Proyectos de normas para comentarios
-
- 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
- 4.2 Ejecución Presupuestal
- 4.2.1 Informes de ejecución del Presupuesto General de la Nación asignado a la URF
- 4.2.2. Plan interno de austeridad y seguimiento
- 4.3 Plan de Acción
- 4.3.1 Indicadores
- 4.3.2 Mapa de Riesgos
- 4.3.3 Programa de Transparencia y ética pública
- 4.3.4 Estrategias
- 4.4 Proyectos de Inversión
- 4.5 Informes de empalme
- 4.6 Información pública y/o relevante
- 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría
- 4.7.1 Informes de Gestión
- 4.7.2 Informe de rendición de cuenta a la Contraloría General de la República
- 4.7.3 Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos
- 4.7.4 Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
- 4.7.5 Plan de Mejoramiento
- 4.7.6. Acuerdos de Paz
- 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno
- 4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
- 4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
- 2025
-
- 6.1 Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades
- 6.2 Planeación y/o presupuesto participativo
- 6.3 Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas
- 6.4 Colaboración e innovación abierta
- 6.5 Rendición de cuentas
- 6.6 Control social
- 6.7 Caja de herramientas
-
- 7.1 Instrumentos de gestión de la información
- 7.1.1 Registros de activos de información
- 7.1.2 Índice de información clasificada y reservada
- 7.1.3. Esquema de publicación de la información
- 7.1.4 Programa de gestión documental- PGD
- 7.1.5. Tablas de retención documental - TRD
- 7.1.6 Costos de reproducción de información pública
- 7.2 Sección de Datos Abiertos











