
4.8 Informes de la oficina de control interno 2025
En esta sección encontrará los informes elaborados por el proceso de Control y Evaluación, resultado de los ejercicios de auditoría desarrollados con el objetivo de evaluar la eficacia, eficiencia de la gestión institucional.
Estos informes permiten identificar fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades de mejora en los procesos, contribuyendo a la toma de decisiones informada, al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la mejora continua de la gestión de la Unidad.
19. Informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoría II trimestre 2025
19. Informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoría II trimestre 2025.pdf
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Karime Yamhure Hurtado
Karime Yamhure Hurtado
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Otras vigencias

Transparencia
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- 1.1 Misión, visión
- 1.2 Estructura orgánica - Organigrama
- 1.2.1 Consejo Directivo
- 1.2.2 Directora General
- 1.2.3 Subdirector Regulación Prudencial
- 1.2.4 Subdirector Desarrollo de Mercados
- 1.2.5 Subdirector Jurídico y de Gestión Institucional
- 1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos
- 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas
- 1.6 Directorio de entidades
- 1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones
- 1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
- 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
- 1.10 Mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos
- 1.11 Calendario de actividades y eventos
- 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan
- 1.14 Publicación de hojas de vida
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- 4.2.1 Ejecución presupuestal
- 4.3 Plan de Acción
- 4.3.1 Indicadores
- 4.3.2 Mapa de Riesgos
- 4.3.3 Programa de Transparencia y ética pública
- 4.3.4 Estrategias
- 2023
- 2022
- 2021
- 4.4 Proyectos de Inversión
- 4.5 Informes de empalme
- 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría
- 4.7.1 Informes de Gestión
- 4.7.2 Informe de rendición de cuenta a la Contraloría General de la República
- 4.7.3 Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos
- 4.7.4 Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
- 4.7.5 Plan de Mejoramiento
- 4.7.6. Acuerdos de Paz
- 4.6 Información pública y/o relevante
- 4.7.5.2 Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor
- 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno
- 4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
- 4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
- 4.1.2 Estados Contables
- 4.1.1 Presupuesto asignado a la URF y sus modificaciones
- 2024
- 2024
- 2024
- 4.2.2. Plan de Austeridad y seguimiento
- 2024
- 2024
- 2024
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- 7.1 Instrumentos de gestión de la información
- 7.2 Sección de Datos Abiertos
- 1. Memoria Institucional
- 7.1.1 Registros de activos de información
- 7.1.2 Índice de información clasificada y reservada
- 7.1.3. Esquema de publicación de la información
- 7.1.4 Programa de gestión documental
- 7.1.5. Tablas de retención documental
- 7.1.6 Costos de reproducción de información pública
